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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053

Dados do Empenho
Número do empenho: 1996 Data de lançamento: 11/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/PINTURA(CONSERTOS NAS RACHADURAS DAS PAREDES, PASSAR MASSA FINA, LIXAR PAREDES EXTERNAS, FACHADAS, ABAS, ABERTURA E GRADES, PINTURA GERAL) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DA ESCOLA RINCÃO SECO, CFE. MEMORANDO SE 0165/2019.ORDEM DE SERVIÇO 588/2019. 5.500,00 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/PINTURA(CONSERTOS NAS RACHADURAS DAS PAREDES, PASSAR MASSA FINA, LIXAR PAREDES EXTERNAS, FACHADAS, ABAS, ABERTURA E GRADES, PINTURA GERAL) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DA ESCOLA RINCÃO SECO, CFE. MEMORANDO SE 0165/2019.ORDEM DE SERVIÇO 588/2019. 5.500,00
13/03/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/PINTURA(CONSERTOS NAS RACHADURAS DAS PAREDES, PASSAR MASSA FINA, LIXAR PAREDES EXTERNAS, FACHADAS, ABAS, ABERTURA E GRADES, PINTURA GERAL) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DA ESCOLA RINCÃO SECO, CFE. MEMORANDO SE 0165/2019.ORDEM DE SERVIÇO 588/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PEC. CLEDECI CHIESA. 5.500,00
18/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861574 PAGTO. REF. EMPENHO 001996/2019 FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290 5.500,00
TOTAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.