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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1997 Data de lançamento: 12/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BOLA MAX 400 180,00 360,00
3.00 BOLA MAX 200 89,90 269,70
2.00 BOLA MAX 50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS EMEFs RINCÃO SECO e JOSÉ DE ANCHIETA, CFE. MEMORANDO SE 0125/2019.ORDEM DE COMPRA 591/2019. 120,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2019 BOLA MAX 400 BOLA MAX 200 BOLA MAX 50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS EMEFs RINCÃO SECO e JOSÉ DE ANCHIETA, CFE. MEMORANDO SE 0125/2019.ORDEM DE COMPRA 591/2019. 869,70
25/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS EMEFs RINCÃO SECO e JOSÉ DE ANCHIETA, CFE. MEMORANDO SE 0125/2019.ORDEM DE COMPRA 591/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6364 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 869,70
22/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861723 PAGTO. REF. EMPENHO 001997/2019 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 869,70
TOTAL 869,70 869,70 869,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.