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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 202 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA EM LOCAIS DIVERSOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 0,00 5.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA EM LOCAIS DIVERSOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 5.900,00
21/01/2019 LIQUIDADO CFE. FATURA/Nota Fiscal Nº 83635; 83645; 83552; 83140; 83533;AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 527,93
24/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853206 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 - REF. JANEIRO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 527,93
19/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN 618,95
22/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310599 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 618,95
19/03/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN 668,95
22/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310656 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 - REF. MARÇO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 668,95
22/04/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA EM LOCAIS DIVERSOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 95,74
22/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN 283,74
24/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310731 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 - REF. ABRIL/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 283,74
25/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854078 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA EM LOCAIS DIVERSOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 95,74
17/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN 519,15
24/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854434 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 - REF. MAIO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 519,15
18/06/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/2019 592,44
19/06/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/2019 32,53
25/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309726 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/2019 32,53
25/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309726 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/2019 592,44
18/07/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.JULHO/19. 37,23
22/07/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JULHO/2019. 453,16
22/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 - REF. JULHO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 37,23
23/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JULHO/2019. 453,16
13/08/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. AGOSTO/2019. 88,67
16/08/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. AGOSTO/2019. 623,25
20/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853400 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. AGOSTO/2019. 88,67
22/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854674 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. AGOSTO/2019. 623,25
19/09/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/19. 566,77
26/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311004 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/19. 566,77
11/10/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. ABRIL/2019. 184,96
14/10/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. OUTUBRO/2019. 22,73
15/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005177 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. ABRIL/2019. 184,96
17/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311100 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. OUTUBRO/2019. 22,73
18/10/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA EM LOCAIS DIVERSOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 25,10
24/10/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. OUTUBRO/2019. 449,15
24/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853428 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA EM LOCAIS DIVERSOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 25,10
30/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000867 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. OUTUBRO/2019. 449,15
22/11/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA EM LOCAIS DIVERSOS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. NOVEMBRO/19. 109,55
28/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005225 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA EM LOCAIS DIVERSOS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. NOVEMBRO/19. 109,55
TOTAL 5.900,00 5.900,00 5.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.