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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2049 Data de lançamento: 13/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFRIGERADOR 240 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 240 LITROS, DESTINADO PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO SE 070/2019.ORDEM DE COMPRA 640/2019. 1.249,00 1.249,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2019 REFRIGERADOR 240 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 240 LITROS, DESTINADO PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO SE 070/2019.ORDEM DE COMPRA 640/2019. 1.249,00
25/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 240 LITROS, DESTINADO PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO SE 070/2019.ORDEM DE COMPRA 640/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.249,00
18/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002049/2019 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 1.249,00
TOTAL 1.249,00 1.249,00 1.249,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.