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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2098 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: QUADRA ESPORTIVA B. PROGRESSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA TELA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 0111/2019.ORDEM DE SERVIÇO 669/2019. 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA TELA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 0111/2019.ORDEM DE SERVIÇO 669/2019. 1.400,00
27/02/2019 VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA TELA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 0111/2019.ORDEM DE SERVIÇO 669/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.400,00
13/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004948 PAGTO. REF. EMPENHO 002098/2019 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.