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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2119 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº56/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. 0,00 4.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº56/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. 4.260,00
27/02/2019 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº56/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/236 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2019. 2.556,00
07/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861614 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº56/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/236 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2019. 2.556,00
29/03/2019 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº56/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/243 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019. 1.704,00
05/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861769 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,84 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº56/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/243 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019. 1.704,00
TOTAL 4.260,00 4.260,00 4.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.