Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019. |
37.000,00 |
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15/02/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 714512 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. |
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3.426,15 |
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25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 714512 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. |
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3.426,15 |
27/02/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019.LIQUIDADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO E ATESTADO PELO SERVIDOR GUSTAVO ROBERTO SCHOROEDER. FEV/19. |
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21.284,10 |
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15/03/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. FEV/2019. |
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1.215,05 |
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21/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004957
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. FEV/2019. |
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1.215,05 |
21/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004957
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019.LIQUIDADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO E ATESTADO PELO SERVIDOR GUSTAVO ROBERTO SCHOROEDER. FEV/19. |
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21.284,10 |
11/04/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.MAR/2019. |
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1.581,47 |
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22/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004986
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.MAR/2019. |
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1.581,47 |
13/05/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.ABRIL/19. |
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1.485,42 |
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21/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005012
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.ABRIL/19. |
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1.485,42 |
12/06/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. MAIO/2019 |
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1.092,74 |
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17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. MAIO/2019 |
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1.092,74 |
18/07/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/2019. |
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630,98 |
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23/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/2019. |
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630,98 |
14/08/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JULHO/2019. |
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978,95 |
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21/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005110
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JULHO/2019. |
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978,95 |
11/09/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 781836 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. REF AGOSTO/19. |
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586,78 |
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17/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310983
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 781836 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. REF AGOSTO/19. |
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586,78 |
10/10/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS. LIQUIDADO CFME FATURA 795152 E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP. VALDIR O. LAGEMANN. SETEMBRO/2019. |
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1.288,74 |
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18/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311101
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS. LIQUIDADO CFME FATURA 795152 E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP. VALDIR O. LAGEMANN. SETEMBRO/2019. |
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1.288,74 |
18/11/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 806628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMNETO VALDIR OLAVO LAGEMANN. OUTUBRO/19. |
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1.094,70 |
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20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311116
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 806628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMNETO VALDIR OLAVO LAGEMANN. OUTUBRO/19. |
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1.094,70 |
12/12/2019 |
VALOR REF TERMO ADITIVO P/ SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº000817100 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.NOVEMBRO/2019. |
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838,95 |
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18/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311164
VALOR REF TERMO ADITIVO P/ SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº000817100 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.NOVEMBRO/2019. |
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838,95 |
13/01/2020 |
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO REF. SERVIÇOS DE SEDEX-CONTRATO,CARTA COM.A FATURAR, VENDA DE CAIXAS DE ENCOMENDA E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA GERAL E DEMAIS SECRETARIAS CFE.CONTRATO ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2019. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 826571 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZ/2019. |
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874,12 |
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13/01/2020 |
EMPENHO ANULADO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO. |
-621,85 |
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21/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2019 - REF. JANEIRO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 126 |
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874,12 |
TOTAL |
36.378,15 |
36.378,15 |
36.378,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.