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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG

Dados do Empenho
Número do empenho: 2171 Data de lançamento: 18/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ESTOFAMENTO DE BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE BANCOS DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 181/2019.ORDEM DE SERVIÇO 702/2019. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2019 SERVIÇO ESTOFAMENTO DE BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE BANCOS DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 181/2019.ORDEM DE SERVIÇO 702/2019. 800,00
08/03/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE BANCOS DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 181/2019.ORDEM DE SERVIÇO 702/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELA AUX ADMINISTRATIVA CRISTIANE N PALOSCHI. 800,00
14/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861564 PAGTO. REF. EMPENHO 002171/2019 BRUNO JACOB MERG KRUG - 16356 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.