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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAICON RIBAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2326 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO RECARGA EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 220/2019.ORDEM DE SERVIÇO 774/2019. 50,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 SERVIÇO RECARGA EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 220/2019.ORDEM DE SERVIÇO 774/2019. 300,00
23/04/2019 SERVIÇO RECARGA EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 220/2019.ORDEM DE SERVIÇO 774/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1310 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 300,00
25/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000824 PAGTO. REF. EMPENHO 002326/2019 MAICON RIBAS ME - 15837 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.