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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2389 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 Soro fisiológico 250 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26-2018, MEMORANDO SS/AB 311/2019. 1,90 475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 Soro fisiológico 250 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26-2018, MEMORANDO SS/AB 311/2019. 475,00
13/05/2019 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ADITIVODE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, CFE MEMORANDO SETOR DE LICITAÇÕES. -475,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.