Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. |
28.700,00 |
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31/01/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/19. |
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1.940,07 |
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19/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2019 - REF. JANEIRO/2019
RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 |
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1.940,07 |
27/02/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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1.925,96 |
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19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 |
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1.925,96 |
29/03/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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2.262,70 |
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22/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861816
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2019 - REF. MARÇO/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 |
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2.262,70 |
30/04/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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2.324,21 |
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20/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861908
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2019 - REF. ABRIL/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 |
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2.324,21 |
29/05/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.MAI/19. |
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1.957,72 |
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13/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2019 - REF. MAIO/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 |
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1.957,72 |
28/06/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JUNHO/2019. |
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1.525,45 |
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17/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862119
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JUNHO/2019. |
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1.525,45 |
31/07/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JULHO/2019 |
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2.859,39 |
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19/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JULHO/2019 |
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2.859,39 |
30/08/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. AGOSTO/2019. |
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2.514,95 |
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16/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862291
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. AGOSTO/2019. |
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2.514,95 |
30/09/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. SETEMBRO/2019. |
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1.679,77 |
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18/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862403
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. SETEMBRO/2019. |
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1.679,77 |
31/10/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.OUTUBRO/19. |
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2.478,68 |
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14/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862489
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.OUTUBRO/19. |
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2.478,68 |
29/11/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. NOVEMBRO/2019. |
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3.081,85 |
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12/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862574
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. NOVEMBRO/2019. |
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3.081,85 |
31/12/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019. |
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3.443,00 |
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31/12/2019 |
ANULADO REF. EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO. |
-706,25 |
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16/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019.
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3.443,00 |
TOTAL |
27.993,75 |
27.993,75 |
27.993,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.