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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 2986 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS PARA CREPAROS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 257/2019.ORDEM DE SERVIÇO 856/2019. 790,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS PARA CREPAROS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 257/2019.ORDEM DE SERVIÇO 856/2019. 790,00
26/02/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS PARA CREPAROS NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 257/2019.ORDEM DE SERVIÇO 856/2019.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 790,00
07/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310617 PAGTO. REF. EMPENHO 002986/2019 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.