Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2019 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. |
120.000,00 |
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27/02/2019 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1231 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. FEV/2019. |
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8.125,00 |
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11/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329157
VALOR ESTIMADO REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1231 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. FEV/2019. |
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8.125,00 |
29/03/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1243 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.MARÇO/2019. |
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6.955,00 |
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11/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329296
VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1243 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.MARÇO/2019. |
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6.955,00 |
30/04/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1260 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.ABRIL/2019. |
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12.350,00 |
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13/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329507
VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1260 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.ABRIL/2019. |
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12.350,00 |
31/05/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1276 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.MAIO/2019. |
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14.235,00 |
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11/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329634
VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1276 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.MAIO/2019. |
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14.235,00 |
28/06/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1297 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JUNHO/2019. |
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13.780,00 |
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11/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329799
VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1297 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JUNHO/2019. |
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13.780,00 |
31/07/2019 |
VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1317 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JULHO/2019. |
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14.560,00 |
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12/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329916
VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1317 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JULHO/2019. |
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14.560,00 |
30/08/2019 |
ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO. |
-49.995,00 |
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TOTAL |
70.005,00 |
70.005,00 |
70.005,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.