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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015

Dados do Empenho
Número do empenho: 3213 Data de lançamento: 01/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO PERSIANAS VALOR REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 914/2019. 486,00 486,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO PERSIANAS VALOR REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 914/2019. 486,00
12/03/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/24; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 486,00
19/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003213/2019 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576 486,00
TOTAL 486,00 486,00 486,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.