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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3232 Data de lançamento: 06/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN IVJ 8594 FROTA 174, CFE MEMORANDO SECTD 268/2019.ORDEM DE SERVIÇO 928/2019. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN IVJ 8594 FROTA 174, CFE MEMORANDO SECTD 268/2019.ORDEM DE SERVIÇO 928/2019. 240,00
05/04/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN IVJ 8594 FROTA 174, CFE MEMORANDO SECTD 268/2019.ORDEM DE SERVIÇO 928/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 357 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. 240,00
15/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861798 PAGTO. REF. EMPENHO 003232/2019 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.