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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3313 Data de lançamento: 08/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO VIGÊNCIA ATÉ 10/03/20 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. 0,00 97.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2019 VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO VIGÊNCIA ATÉ 10/03/20 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. 97.000,00
29/03/2019 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/120 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019. 7.385,63
05/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861772 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/120 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019. 7.385,63
30/04/2019 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. LIQUIDADO CFE.PLANILHA DE TRANSPORTE ESCOLAR ATESTADA PELO SECCRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.ABRIL/2019. 10.339,88
14/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861898 VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. LIQUIDADO CFE.PLANILHA DE TRANSPORTE ESCOLAR ATESTADA PELO SECCRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.ABRIL/2019. 10.339,88
31/05/2019 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/124 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2019. 10.832,25
06/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861964 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/124 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2019. 10.832,25
28/06/2019 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/129 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2019. 8.862,75
04/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862080 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/129 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2019. 8.862,75
05/07/2019 ANULADO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO. -57.609,99
31/07/2019 ANULADO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO. -1.969,50
TOTAL 37.420,51 37.420,51 37.420,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.