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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDSON ANTONIAZZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3355 Data de lançamento: 11/03/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MICROCRÉDITO EM SANTA MARIA-RS NA SEDE DA IMEMBUÍ MICROFINANÇAS, NO DIA 15/03, CFE MEMORANDO SICOE 017/2019. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MICROCRÉDITO EM SANTA MARIA-RS NA SEDE DA IMEMBUÍ MICROFINANÇAS, NO DIA 15/03, CFE MEMORANDO SICOE 017/2019. 154,00
11/03/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MICROCRÉDITO EM SANTA MARIA-RS NA SEDE DA IMEMBUÍ MICROFINANÇAS, NO DIA 15/03, CFE MEMORANDO SICOE 017/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS TELMO P. PRASS. 154,00
14/03/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003355/2019 EDSON ANTONIAZZI - 15634 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.