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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3370 Data de lançamento: 12/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATERIA 150 AMP. AMÉRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 150A DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO SO Nº 324/19 ORDEM DE COMPRA Nº 1025/2019. 635,00 1.270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2019 BATERIA 150 AMP. AMÉRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 150A DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO SO Nº 324/19 ORDEM DE COMPRA Nº 1025/2019. 1.270,00
13/03/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/023315195; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.270,00
20/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853248 PAGTO. REF. EMPENHO 003370/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 1.270,00
TOTAL 1.270,00 1.270,00 1.270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.