3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BATERIA 150 AMP. AMÉRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 150A DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO SO Nº 324/19 ORDEM DE COMPRA Nº 1025/2019.
635,00
1.270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2019
BATERIA 150 AMP. AMÉRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 150A DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO SO Nº 324/19 ORDEM DE COMPRA Nº 1025/2019.
1.270,00
13/03/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/023315195; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.270,00
20/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853248
PAGTO. REF. EMPENHO 003370/2019
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
1.270,00
TOTAL
1.270,00
1.270,00
1.270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.