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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3391 Data de lançamento: 12/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, CANALETA, TOMADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1038/2019. 1.588,03 1.588,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2019 MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, CANALETA, TOMADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1038/2019. 1.588,03
21/03/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/56444; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.588,03
26/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003391/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 1.588,03
TOTAL 1.588,03 1.588,03 1.588,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.