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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3455 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Lâmpada 70W, vapor de sódio, rosca E27, ovóide 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR, IEC 60662-1997, nova não recondicionada, conter selo Procel Vida Útil mínima de 28.000 horas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LÂMPADAS DE 70W DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2018, MEMORANDO SO 362/2019. 13,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 Lâmpada 70W, vapor de sódio, rosca E27, ovóide 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR, IEC 60662-1997, nova não recondicionada, conter selo Procel Vida Útil mínima de 28.000 horas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LÂMPADAS DE 70W DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2018, MEMORANDO SO 362/2019. 1.300,00
25/03/2019 Lâmpada 70W, vapor de sódio, rosca E27, ovóide 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR, IEC 60662-1997, nova não recondicionada, conter selo Procel Vida Útil mínima de 28.000 horas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LÂMPADAS DE 70W DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-2018, MEMORANDO SO 362/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3748 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.300,00
28/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854305 PAGTO. REF. EMPENHO 003455/2019 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.