O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3459 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DE ENS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2018, MEMORANDO SECTD 329-2019. 194,88 584,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DE ENS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2018, MEMORANDO SECTD 329-2019. 584,64
22/03/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13138; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER E AUX ADM CRISTIANE N PALOSCHI. 584,64
28/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861738 PAGTO. REF. EMPENHO 003459/2019 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534 584,64
TOTAL 584,64 584,64 584,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.