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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3497 Data de lançamento: 18/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, GORGURINHO, TECIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANTO DESTINADOS PARA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 91/2019.ORDEM DE COMPRA 1104/2019. 4.693,00 4.693,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2019 MATERIAIS DIVERSOS, GORGURINHO, TECIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANTO DESTINADOS PARA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 91/2019.ORDEM DE COMPRA 1104/2019. 4.693,00
19/03/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/348; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GAB DA STASH VANDA C S WILLMS. 4.693,00
21/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854283 PAGTO. REF. EMPENHO 003497/2019 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862 4.693,00
TOTAL 4.693,00 4.693,00 4.693,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.