3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, SUPORTE, GRAMPO, PORCAS
VALOR REFERENTE AQUSISIÇÃO DE SUPORTE TRUCK E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1126/2019.
1.780,00
1.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2019
PEÇAS, SUPORTE, GRAMPO, PORCAS
VALOR REFERENTE AQUSISIÇÃO DE SUPORTE TRUCK E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1126/2019.
1.780,00
20/03/2019
PEÇAS, SUPORTE, GRAMPO, PORCAS
VALOR REFERENTE AQUSISIÇÃO DE SUPORTE TRUCK E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1126/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.407.871 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.780,00
26/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000797
PAGTO. REF. EMPENHO 003518/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.780,00
TOTAL
1.780,00
1.780,00
1.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.