Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
Função: | Habitação | ||||
Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 52 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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49.00 | TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,44 | 12,75 | 624,75 |
15.00 | CUMEIRA ARTICULADA PARA 4MM PARA 2,13 E 2,44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 006192, CFE LAUDO DA DEFESA CIVIL EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2018, MEMORANDO AS Nº 107/2019. | 10,30 | 154,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/03/2019 | TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,44 CUMEIRA ARTICULADA PARA 4MM PARA 2,13 E 2,44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 006192, CFE LAUDO DA DEFESA CIVIL EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2018, MEMORANDO AS Nº 107/2019. | 779,25 | ||
25/03/2019 | TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,44 CUMEIRA ARTICULADA PARA 4MM PARA 2,13 E 2,44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 006192, CFE LAUDO DA DEFESA CIVIL EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2018, MEMORANDO AS Nº 107/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.439.366 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DEPTO. HABITAÇÃO MARIA E. D. TEDESCO. | 779,25 | ||
28/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854301 PAGTO. REF. EMPENHO 003523/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 | 779,25 | ||
TOTAL | 779,25 | 779,25 | 779,25 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |