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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3598 Data de lançamento: 19/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ALAMBRADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS TELAS DAS QUADRAS DE AREIA E CIMENTO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 111/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1132/2019. 2.650,00 2.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2019 SERVIÇO ALAMBRADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS TELAS DAS QUADRAS DE AREIA E CIMENTO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 111/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1132/2019. 2.650,00
20/03/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS TELAS DAS QUADRAS DE AREIA E CIMENTO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 111/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1132/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 2.650,00
25/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003598/2019 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 2.650,00
TOTAL 2.650,00 2.650,00 2.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.