Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BANCO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 371/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1145/2019.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BANCO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 371/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1145/2019.
40,00
27/03/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BANCO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 371/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1145/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 141 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
40,00
03/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329219
PAGTO. REF. EMPENHO 003614/2019
BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.