3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FITA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 426/2019.ORDEM DE COMPRA 1146/2019.
447,57
447,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
OUTROS, FITA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 426/2019.ORDEM DE COMPRA 1146/2019.
447,57
25/03/2019
OUTROS, FITA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 426/2019.ORDEM DE COMPRA 1146/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56489 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
447,57
28/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003615/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
447,57
TOTAL
447,57
447,57
447,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.