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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3617 Data de lançamento: 19/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ENGATE RÁPIDO, SIFÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE,CFE MEMORANDO SS/AB 425/2019.ORDEM DE COMPRA 1148/2019. 12,45 12,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2019 OUTROS, ENGATE RÁPIDO, SIFÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE,CFE MEMORANDO SS/AB 425/2019.ORDEM DE COMPRA 1148/2019. 12,45
25/03/2019 OUTROS, ENGATE RÁPIDO, SIFÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE,CFE MEMORANDO SS/AB 425/2019.ORDEM DE COMPRA 1148/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56487 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 12,45
28/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003617/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 12,45
TOTAL 12,45 12,45 12,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.