3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FITA VEDA-ROSCA, VÁLVULA, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 427/2019.ORDEM DE COMPRA 1152/2019.
105,51
105,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
OUTROS, FITA VEDA-ROSCA, VÁLVULA, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 427/2019.ORDEM DE COMPRA 1152/2019.
105,51
25/03/2019
OUTROS, FITA VEDA-ROSCA, VÁLVULA, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 427/2019.ORDEM DE COMPRA 1152/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56488 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
105,51
28/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003621/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
105,51
TOTAL
105,51
105,51
105,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.