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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3654 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 316/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1185/2019. 3.182,87 3.182,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 316/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1185/2019. 3.182,87
25/03/2019 SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 316/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1185/2019. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 3.182,87
29/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003654/2019 ESSOR SEGUROS S A - 22318 3.182,87
TOTAL 3.182,87 3.182,87 3.182,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.