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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDREI BATISTA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3714 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO E CORTE GRAMA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E CORTE DE GRAMA REALIZADO NA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1220/2019. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO E CORTE GRAMA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E CORTE DE GRAMA REALIZADO NA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1220/2019. 100,00
28/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO E CORTE GRAMA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E CORTE DE GRAMA REALIZADO NA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1220/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20190012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 100,00
29/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861740 PAGTO. REF. EMPENHO 003714/2019 ANDREI BATISTA DA SILVA - 27216 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.