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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 3715 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1221/2019. 780,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1221/2019. 780,00
25/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1221/2019. LIQUIDADO CFE. NF N 091 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A; HENTGES. 780,00
01/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861751 PAGTO. REF. EMPENHO 003715/2019 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.