Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EUCLIDES VILMAR VOGELMANN 42766486020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3718 |
Data de lançamento: |
21/03/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA (LAVANDERIA, DESPESA E BANHEIROS) CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1225/2019. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2019 |
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA (LAVANDERIA, DESPESA E BANHEIROS) CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1225/2019. |
1.000,00 |
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21/03/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/6; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. |
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1.000,00 |
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28/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861737
PAGTO. REF. EMPENHO 003718/2019
EUCLIDES VILMAR VOGELMANN 42766486020 - 20666 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.