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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EUCLIDES VILMAR VOGELMANN 42766486020

Dados do Empenho
Número do empenho: 3718 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA (LAVANDERIA, DESPESA E BANHEIROS) CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1225/2019. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA (LAVANDERIA, DESPESA E BANHEIROS) CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1225/2019. 1.000,00
21/03/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/6; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.000,00
28/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861737 PAGTO. REF. EMPENHO 003718/2019 EUCLIDES VILMAR VOGELMANN 42766486020 - 20666 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.