Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RODCAR COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3722 |
Data de lançamento: |
21/03/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 177 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1229/2019. |
6.540,00 |
6.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2019 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 177 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1229/2019. |
6.540,00 |
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10/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/5387; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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6.450,00 |
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10/04/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. |
-90,00 |
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17/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310706
PAGTO. REF. EMPENHO 003722/2019
RODCAR COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 27693 |
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6.450,00 |
TOTAL |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.