O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3731 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIPAP A30 E MÁSCARA NASAL DREAMWEAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 19000017607 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 473/2019. (EMPENHO DE VALOR PARCIAL/ COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº1131/2019). 0,00 996,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIPAP A30 E MÁSCARA NASAL DREAMWEAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 19000017607 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 473/2019. (EMPENHO DE VALOR PARCIAL/ COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº1131/2019). 996,90
21/03/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIPAP A30 E MÁSCARA NASAL DREAMWEAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 19000017607 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 473/2019. (EMPENHO DE VALOR PARCIAL/ COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº1131/2019). LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 58897 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 996,90
22/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003731/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 996,90
TOTAL 996,90 996,90 996,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.