Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3731
Data de lançamento:
21/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIPAP A30 E MÁSCARA NASAL DREAMWEAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 19000017607 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 473/2019. (EMPENHO DE VALOR PARCIAL/ COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº1131/2019).
0,00
996,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIPAP A30 E MÁSCARA NASAL DREAMWEAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 19000017607 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 473/2019. (EMPENHO DE VALOR PARCIAL/ COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº1131/2019).
996,90
21/03/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIPAP A30 E MÁSCARA NASAL DREAMWEAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 19000017607 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 473/2019. (EMPENHO DE VALOR PARCIAL/ COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº1131/2019). LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 58897 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
996,90
22/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003731/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
996,90
TOTAL
996,90
996,90
996,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.