| Data | 
                                    Histórico | 
                                    Empenhado | 
                                    Liquidado | 
                                    Pago | 
                                
                                                                    
                                        | 21/03/2019 | 
                                        Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIALNO BAIRRO COOHABI, RUAS 25 DE JULHO E AV GOIANÉSIA, CFE PREGÃO PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 059/2018, MEMORANDO SO 407/2019.  | 
                                        5.727,00 | 
                                         | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2019 | 
                                        Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIALNO BAIRRO COOHABI, RUAS 25 DE JULHO E AV GOIANÉSIA, CFE PREGÃO PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 059/2018, MEMORANDO SO 407/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VAMDERELI SANTOS DE SOUZA.
  | 
                                         | 
                                        3.685,20 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/03/2019 | 
                                        RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853255
Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIALNO BAIRRO COOHABI, RUAS 25 DE JULHO E AV GOIANÉSIA, CFE PREGÃO PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 059/2018, MEMORANDO SO 407/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VAMDERELI SANTOS DE SOUZA.
  | 
                                         | 
                                         | 
                                        3.685,20 | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/04/2019 | 
                                        Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIALNO BAIRRO COOHABI, RUAS 25 DE JULHO E AV GOIANÉSIA, CFE PREGÃO PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 059/2018, MEMORANDO SO 407/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1150 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
  | 
                                         | 
                                        2.041,80 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/04/2019 | 
                                        RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310701
PAGTO. REF. EMPENHO 003737/2019
EDENER V PIEREZAN ME - 27056 | 
                                         | 
                                         | 
                                        2.041,80 | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/04/2019 | 
                                        anulado referente empenho a maior que a nota | 
                                         | 
                                         | 
                                        -2.041,80 | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/04/2019 | 
                                        RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310707
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3737/2019 - REF. ABRIL/2019
EDENER V PIEREZAN ME - 27056 | 
                                         | 
                                         | 
                                        2.041,80 | 
                                    
                                                                
                                    | TOTAL | 
                                    5.727,00 | 
                                    5.727,00 | 
                                    5.727,00 | 
                                
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 
                                    0,00 |