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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3739 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AÇÕES A SEREM REALIZADAS NA ESCOLAS PELO PSE DIA 21/03/2019 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº466/2019. 0,00 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AÇÕES A SEREM REALIZADAS NA ESCOLAS PELO PSE DIA 21/03/2019 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº466/2019. 77,00
21/03/2019 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AÇÕES A SEREM REALIZADAS NA ESCOLAS PELO PSE DIA 21/03/2019 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº466/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 77,00
28/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329195 PAGTO. REF. EMPENHO 003739/2019 EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA - 22627 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.