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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3754 Data de lançamento: 22/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 454/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1259/2019. 720,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 454/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1259/2019. 720,00
29/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 454/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1259/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELA SECREARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 720,00
12/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003754/2019 DANILO CAMARGO PIMENTEL - 25379 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.