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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: URSULA PATRICIA WEBERS

Dados do Empenho
Número do empenho: 42 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.05.00.00 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 03/04/2019. 0,00 17.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 VALOR ESTIMADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 03/04/2019. 17.700,00
31/01/2019 VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.JANEIRO/2019. 1.534,00
12/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329016 VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.JANEIRO/2019. 1.534,00
07/03/2019 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/012; E/011; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. FEV/2019. 2.646,00
13/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329165 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/012; E/011; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. FEV/2019. 2.646,00
29/03/2019 VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/14; E/13 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.MARÇO/2019. 6.007,00
04/04/2019 ANULADO DEVIDO O EMPENHO TER SIDO EFETUADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E PELO TÉRMINO DE VIGÊNCIA. -7.513,00
11/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329293 VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/14; E/13 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.MARÇO/2019. 6.007,00
TOTAL 10.187,00 10.187,00 10.187,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.