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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087

Dados do Empenho
Número do empenho: 4539 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 163/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1406/2019. 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 163/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1406/2019. 80,00
29/03/2019 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 163/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1406/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0435 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 80,00
12/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854349 PAGTO. REF. EMPENHO 004539/2019 MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 - 23967 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.