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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RICARDO PETRY DONINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4664 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DURANTE ASSINATURA DE CONVÊNIO NA CORSAN E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO IGP NA SSP E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 174/2019, COM SAÍDA NO DIA 03/04 ÁS 06:00 HORAS E RETORNO DIA 04/04 ÀS 21:00 HORAS. 0,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DURANTE ASSINATURA DE CONVÊNIO NA CORSAN E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO IGP NA SSP E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 174/2019, COM SAÍDA NO DIA 03/04 ÁS 06:00 HORAS E RETORNO DIA 04/04 ÀS 21:00 HORAS. 430,00
29/03/2019 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DURANTE ASSINATURA DE CONVÊNIO NA CORSAN E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO IGP NA SSP E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 174/2019, COM SAÍDA NO DIA 03/04 ÁS 06:00 HORAS E RETORNO DIA 04/04 ÀS 21:00 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 430,00
02/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004664/2019 RICARDO PETRY DONINELLI - 24870 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.