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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALESSANDRO PEDRO DIESEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4695 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 05 DIÁRIAS (SENDO 1/3 DE UMA DIÁRIA PARA DIAS 05,12 E 26; E 2/3 DE UMA DIÁRIA PARA DIAS 06,07,13,14,27 E 28) A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE TÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIO - NÍVEL I DIAS 05,06,07,12,13,14,26,27 E 28/04/2019 NA CIDADE DE TAPERA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO ANEXO. 0,00 1.155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 VALOR REFERENTE 05 DIÁRIAS (SENDO 1/3 DE UMA DIÁRIA PARA DIAS 05,12 E 26; E 2/3 DE UMA DIÁRIA PARA DIAS 06,07,13,14,27 E 28) A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE TÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIO - NÍVEL I DIAS 05,06,07,12,13,14,26,27 E 28/04/2019 NA CIDADE DE TAPERA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO ANEXO. 1.155,00
29/03/2019 VALOR REFERENTE 05 DIÁRIAS (SENDO 1/3 DE UMA DIÁRIA PARA DIAS 05,12 E 26; E 2/3 DE UMA DIÁRIA PARA DIAS 06,07,13,14,27 E 28) A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE TÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIO - NÍVEL I DIAS 05,06,07,12,13,14,26,27 E 28/04/2019 NA CIDADE DE TAPERA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.155,00
05/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. (1/3 DIA 05/04/2019 E 2/3 DIAS 06 E 07/04/2019) 385,00
12/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. (1/3 DO DIA 12 E 2/3 DOS DIAS 13 E 14/04/2019). 385,00
30/04/2019 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO DIA 26/04/2019. -77,00
30/04/2019 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE 1/3 DE DIÁRIA. -77,00
30/04/2019 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO DIA 26/04/2019. -77,00
30/04/2019 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE 1/3 DE DIÁRIA. -77,00
15/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. (2/3 DIA 02/05 E 2/3 DIA 03/05). 231,00
TOTAL 1.001,00 1.001,00 1.001,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.