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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4743 Data de lançamento: 02/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25M³ DE AREIA DESTINADOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MMEORANDO SO 461/2019.ORDEM DE COMPRA 1465/2019. 118,00 2.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2019 AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25M³ DE AREIA DESTINADOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MMEORANDO SO 461/2019.ORDEM DE COMPRA 1465/2019. 2.950,00
15/04/2019 AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25M³ DE AREIA DESTINADOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MMEORANDO SO 461/2019.ORDEM DE COMPRA 1465/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.796.115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.950,00
23/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000818 PAGTO. REF. EMPENHO 004743/2019 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO ME - 25406 2.950,00
TOTAL 2.950,00 2.950,00 2.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.