OUTROS, FERRAMENTAS, CABO, PÁ , ENXADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 469/2019.ORDEM DE COMPRA 1519/2019.
174,05
174,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
OUTROS, FERRAMENTAS, CABO, PÁ , ENXADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 469/2019.ORDEM DE COMPRA 1519/2019.
174,05
12/04/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/57069; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
174,05
18/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004796/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
174,05
TOTAL
174,05
174,05
174,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.