O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4831 Data de lançamento: 05/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEDRA BRITA Nº 1 89,00 89,00
3.00 SACO DE CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOA SOB CADASTRO Nº 6192, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS 149/2019. 29,50 88,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2019 PEDRA BRITA Nº 1 SACO DE CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOA SOB CADASTRO Nº 6192, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS 149/2019. 177,50
09/04/2019 PEDRA BRITA Nº 1 SACO DE CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOA SOB CADASTRO Nº 6192, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS 149/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.728.852 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE HABITAÇÃO MARIA E.D. TEDESCO. 177,50
16/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854072 PAGTO. REF. EMPENHO 004831/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 177,50
TOTAL 177,50 177,50 177,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.