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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMONE DE FÁTIMA SANTOS DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4883 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO, RENOVAÇÃO ASSINATURA REVISTA VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO" PARA AS EMEF SANTA TERESINHA, FLORESTA, ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO, JOSÉ DE ANCHIETA E PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SECTD 390/2019.ORDEM DE COMPRA 1589/2019. 2.600,00 2.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 SERVIÇO, RENOVAÇÃO ASSINATURA REVISTA VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO" PARA AS EMEF SANTA TERESINHA, FLORESTA, ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO, JOSÉ DE ANCHIETA E PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SECTD 390/2019.ORDEM DE COMPRA 1589/2019. 2.600,00
12/04/2019 SERVIÇO, RENOVAÇÃO ASSINATURA REVISTA VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO" PARA AS EMEF SANTA TERESINHA, FLORESTA, ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO, JOSÉ DE ANCHIETA E PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SECTD 390/2019.ORDEM DE COMPRA 1589/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.746.610 ANEXA E ATESTADA PELO BIBLIOTECÁRIO JORGE GONÇALVES FERREIRA. 2.600,00
18/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861814 PAGTO. REF. EMPENHO 004883/2019 SIMONE DE FÁTIMA SANTOS DE SOUZA - 26498 2.600,00
TOTAL 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.