SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, REGISTRO, SIFÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 410/2019.ORDEM DE COMPRA 1673/2019.
463,61
463,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, REGISTRO, SIFÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 410/2019.ORDEM DE COMPRA 1673/2019.
463,61
25/04/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, REGISTRO, SIFÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 410/2019.ORDEM DE COMPRA 1673/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57310 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
463,61
30/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004997/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
463,61
TOTAL
463,61
463,61
463,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.