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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5021 Data de lançamento: 15/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 OUTROS, BOMBONS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE BOMBONS PARA ATIVIDADES DE PÁSCOA COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, CFE MEMORANDO AS Nº 174/2019.ORDEM DE COMPRA 1688/2019. 19,90 119,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2019 OUTROS, BOMBONS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE BOMBONS PARA ATIVIDADES DE PÁSCOA COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, CFE MEMORANDO AS Nº 174/2019.ORDEM DE COMPRA 1688/2019. 119,40
16/04/2019 OUTROS, BOMBONS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE BOMBONS PARA ATIVIDADES DE PÁSCOA COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, CFE MEMORANDO AS Nº 174/2019.ORDEM DE COMPRA 1688/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16501 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 119,40
24/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310724 PAGTO. REF. EMPENHO 005021/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 119,40
TOTAL 119,40 119,40 119,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.