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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 51 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK DO BAIRRO JARDIM. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 0,00 13.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK DO BAIRRO JARDIM. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 13.500,00
31/01/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/2019. 1.065,98
14/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861522 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/2019. 1.065,98
27/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES 1.252,98
15/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861569 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 1.252,98
29/03/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES 1.137,41
12/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 1.137,41
29/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES 943,58
15/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861900 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 943,58
29/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. MAIO/19. 917,62
11/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861997 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 917,62
27/06/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JUNHO/2019 648,58
11/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862108 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JUNHO/2019 648,58
30/07/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES 616,25
13/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862178 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 616,25
28/08/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.AGOSTO/19 1.128,16
12/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862280 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.AGOSTO/19 1.128,16
27/09/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. SETEMBRO/2019. 1.172,39
14/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862394 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. SETEMBRO/2019. 1.172,39
31/10/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. OUTUBRO/2019. 919,82
12/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862477 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. OUTUBRO/2019. 919,82
27/11/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. NOVEMBRO/2019. 1.032,68
09/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862557 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. NOVEMBRO/2019. 1.032,68
27/12/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019. 1.385,36
27/12/2019 ANULADO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -1.279,19
14/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862691 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019. 1.385,36
TOTAL 12.220,81 12.220,81 12.220,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.