Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK DO BAIRRO JARDIM. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. |
13.500,00 |
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31/01/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/2019. |
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1.065,98 |
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14/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861522
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/2019. |
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1.065,98 |
27/02/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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1.252,98 |
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15/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861569
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.252,98 |
29/03/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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1.137,41 |
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12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. MARÇO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.137,41 |
29/04/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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943,58 |
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15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861900
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. ABRIL/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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943,58 |
29/05/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. MAIO/19. |
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917,62 |
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11/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861997
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. MAIO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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917,62 |
27/06/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JUNHO/2019 |
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648,58 |
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11/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862108
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JUNHO/2019 |
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648,58 |
30/07/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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616,25 |
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13/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862178
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. JULHO/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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616,25 |
28/08/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.AGOSTO/19 |
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1.128,16 |
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12/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862280
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.AGOSTO/19 |
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1.128,16 |
27/09/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. SETEMBRO/2019. |
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1.172,39 |
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14/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862394
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. SETEMBRO/2019. |
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1.172,39 |
31/10/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. OUTUBRO/2019. |
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919,82 |
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12/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862477
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. OUTUBRO/2019. |
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919,82 |
27/11/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. NOVEMBRO/2019. |
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1.032,68 |
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09/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862557
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. NOVEMBRO/2019. |
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1.032,68 |
27/12/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019. |
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1.385,36 |
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27/12/2019 |
ANULADO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-1.279,19 |
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14/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862691
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019.
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1.385,36 |
TOTAL |
12.220,81 |
12.220,81 |
12.220,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.