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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 512 Data de lançamento: 10/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 017/2019.ORDEM DE SERVIÇO 49/2019. 1.090,00 1.090,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2019 SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 017/2019.ORDEM DE SERVIÇO 49/2019. 1.090,00
18/01/2019 SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 017/2019.ORDEM DE SERVIÇO 49/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 085 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 1.090,00
24/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861457 PAGTO. REF. EMPENHO 000512/2019 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 1.090,00
TOTAL 1.090,00 1.090,00 1.090,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.